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  • 2015年珠海市本级政府性基金预算支出决算表
  •     2016-08-05
  •             单位:万元
    预算科目 2015年初预算数 2015年调整预算数 2015年决算数 决算数为调整预算数的% 增减额
    (可比口径)
    增幅
    (可比口径)
    一、政府性基金预算支出 1,194,434 458,580 482,660 105.3% -744,290 -60.7%
    (一)教育支出            
    (二)文化体育与传媒支出     114   114  
    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出     114   114  
    (三)社会保障和就业支出     30   30  
    大中型水库移民后期扶持基金支出     30   30  
    (四)城乡社区支出 1,155,289 418,972 435,936 104.1% -749,077 -63.2%
    政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 3,402 3,402 4,087 120.1% 1,305 46.9%
    国有土地使用权出让收入及对应专项致癌物收入安排的支出 1,141,887 392,570 408,247 104.0% -761,978 -65.1%
    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 9,000 9,000 9,404 104.5% 3,463 58.3%
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,000 1,000 1,198 119.8% -4,930 -80.5%
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出   13,000 13,000 100.0% 13,000  
    (五)农林水支出            
    (六)交通运输支出 30,800 30,800 35,622 115.7% -1,347 -3.6%
    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 30,000 30,000 29,228 97.4% 146 0.5%
    港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 800 800 1,402 175.3% 1,018 265.1%
    民航发展基金支出     4,992   -2,511 -33.5%
    (七)资源勘探电力信息等支出 2,657 2,657 3,421 128.8% 2,920 582.8%
    无线电频率占用费安排的支出 7 7 287 4100.0% 268 1410.5%
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 150 150 108 72.0% 65 151.2%
    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 2,500 2,500 3,026 121.0% 2,587 589.3%
    (八)其他支出 5,688 5,688 7,474 131.4% 3,070 69.7%
    用于社会福利的彩票公益金支出 3,588 3,588 4,518 125.9% 2,495 123.3%
    用于体育事业的彩票公益金支出 900 900 1,555 172.8% 416 36.5%
    其他政府性基金支出 1,200 1,200 1,401 116.8% 159 12.8%
    (九)债务付息支出   400        
    国有土地使用权出让金债务付息支出   400        
    (十)债务发行费用支出   63 63 100.0% 63  
    国有土地使用权出让金债务发行费用支出   63 63 100.0% 63  
    二、债务还本支出   57,400 57,463 100.1% 57,463  
    三、上解上级支出            
    四、补助下级支出 67,985 82,587 130,702   130,702  
    五、债务转贷支出   61,537 61,537   61,537  
    六、调出资金 15,344 27,186 57,895   57,895  
             1,277,763 687,290 790,257   790,257  
    七、年终结余 141,826 87,051 92,591   92,591  
    结转下年项目支出 141,826 87,051 92,591   92,591